El control interno y los procedimientos de contratación pública en la municipalidad distrital de Monzón – Huamalíes, 2018.
La gestión de los recursos públicos en la municipalidad de Monzón presenta inconvenientes en el correcto desenvolvimiento, los comités de los procesos de contratación y adquisición no cuentan con directivas ni pautas precisas, libros de actas debidamente llevados, entre otros detalles que generan...
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional Agraria de la Selva
2019
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14292/1619 |
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| description | La gestión de los recursos públicos en la municipalidad de Monzón presenta inconvenientes
en el correcto desenvolvimiento, los comités de los procesos de contratación y adquisición
no cuentan con directivas ni pautas precisas, libros de actas debidamente llevados, entre otros
detalles que generan una inadecuada programación del plan anual de contrataciones. Este
hecho se relaciona con el inadecuado control interno de gestión que se desarrolla dentro de
la institución, a pesar de contar con la normatividad correspondiente para su cumplimento
por parte del personal; no obstante, hechos como el cumplimiento de contratos, exigencia de
requerimientos técnicos mínimos o la implementación de mecanismos de control, no logran
concretizarse en la ejecución contractual entre la municipalidad distrital de Monzón y sus
proveedores. Esta relación es analizada y se determina la alta dependencia del control interno
en los procesos de contrataciones y adquisiciones, el cual es denotado por el coeficiente de
correlación de Spearman, obteniéndose buenos resultados estadísticos y alcanzando los
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